关于芜湖市2023年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

发布时间:2025-01-14 16:35信息来源: 芜湖市审计局阅读次数: 字体:【  

——2024年11月21日在芜湖市第十七届人民代表大会

常务委员会第二十二次会议上

市审计局局长  童宗新


芜湖市人民代表大会常务委员会:

受市人民政府委托,现向市人大常委会报告2023年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况,请予审议。

一、审计整改工作的部署落实情况

(一)提高政治站位,周密部署审计整改工作。将审计整改工作作为重要的政治任务,全面落实市人大常委会关于审计工作报告的审议意见。

(二)创新工作思路,做好整改“下半篇文章”。依托审计整改信息化管理平台,构建审计整改监督长效机制。审计整改工作得到了省厅和审计署相关司局的关注肯定,并在今年全省审计工作会议上作经验交流发言。

(三)压紧压实责任,积极推动审计整改落实。被审计单位高度重视审计查出问题整改工作,各部门主要负责同志对整改工作亲自抓、直接管,制定整改方案、细化整改措施,相关主管部门推动整改落实落细。

二、市级预算执行审计查出问题整改情况

(一)关于部分项目预算执行率低的问题。市财政、经开区和三山经开区按时间节点收回指标,江北新区对预算执行率偏低项目开展分析,科学编制预算,压实部门预算执行主体责任。

(二)关于预算执行不合规的问题。个别区已严格转移支付指标管理,及时分解下达上级转移支付资金。

(三)关于非税收入征管不规范的问题。一是个别市直单位2024年拍卖款已及时上缴市财政;二是个别区已将非税待查资金清理上缴国库;三是目前欠缴的城市基础设施配套费已追缴;四是市治超执法大队加大立案工作,提升执法效率。

三、部门预算执行及县区财政收支审计查出问题整改情况

(一)关于部门预算约束性不强的问题。4家单位已完成相应整改。

(二)关于部分项目预算执行率偏低的问题。经开区法院定期跟进项目使用进度;市数据资源管理局10月下旬“数据中心集群建设专项资金”执行率已达60.2%。

(三)关于预算执行不合规的问题。个别区财政局出台了相关文件,严格转移支付指标管理。

(四)关于专户资金未及时清理的问题。个别区已对财政专户结余资金进行清理。

(五)关于非税收入未及时上缴的问题。2家法院建立相关对账制度,确保及时全额上缴罚没收入。

四、重大专项资金审计查出问题整改情况

关于“老有所养”政策落实审计整改情况:个别区养老服务机构已实现重点部位视频监控全覆盖,并实现康复辅具租赁站点街道中心全覆盖;截至10月下旬,该区市级养老体系建设资金执行率已达77.5%。

关于科技创新若干政策落实审计整改情况:10个项目的市、县市区两级配套资金已全部拨付企业;个别区已在2024年预算中安排“科技自主创新奖励”专项经费。

关于人才引进相关政策落实专项审计整改情况:5个县市区已将人才招引政策补助全部发放到位;3个区已加强资料审核力度。

五、重大建设项目审计查出问题整改情况

关于城市绿化工程专项审计整改情况:3家单位已强化工程项目过程验收管理;3家单位已按规定办理工程变更;20个项目竣工结算均已办理完毕。

关于城市生命线安全工程审计整改情况:市政处制定了国有资金招标项目重点环节管理办法;第三方设备在线率已普遍提高,其中排水专项在线率已达100%;竣工结算报告编制工作已完成。

关于芜宣机场防洪工程审计整改情况:市水务局已组织工程变更会审,并报送市发改委审批;市水利工程建管处已加强了履约管理,落实“三点一约谈”工作要求。

关于赤铸山路快速化改造工程审计整改情况:市重点处已全面排查,并已按合同条款收取违约金;7个子工程已完成竣工结算。

六、国有资产审计查出问题整改情况

关于企业国有资产审计整改情况:个别企业已将上级财政补助资金退回市财政;个别企业与三山宜居公司于2023年11月签订租赁合同,并收取相应租金;截至2024年9月底,养老公寓入住率已超全市平均水平。

关于行政事业性国有资产审计整改情况:市数据资源管理局已进行账务处理;市一院已对药品库存管理系统进行了调整;市工信局完善了资产登记台账;市重点处和市妇联已对现有固定资产开展全面清查盘点;市一院2024年采购比例已符合新出台政策要求;超期执行的耗材购销合同已终止,且已重新履行招标程序。

关于国有自然资源资产审计整改情况:无为市制定生物多样性保护2023年工作任务清单和深化“亩均论英雄”改革差别化措施意见;高沟水源地重新安装了隔离防护栏,王福渡大桥应急管道损坏部分已修复;林业补助资金已全部发放到位;欠缴的水土保持补偿费、土地出让金和采矿权出让收益滞纳金已全部收缴。

七、下一步工作打算

(一)进一步压实整改责任。全面落实审计整改一把手负责制,重大整改事项做到单位负责同志“必过问”,审计与被审计单位一把手“必碰面”,审计整改销号问题验收“必过关”。

(二)进一步加大整改力度。建立常态化审计整改跟踪机制,加大县区推广运用审计整改信息化管理平台,构建审计整改监督闭环,推动审计整改提速提质提效。

(三)进一步形成整改合力。加强审计监督与纪检监察监督、巡视巡察监督、人大监督、财会监督等工作的贯通协同,加强上下联动、督察督办,提升审计整改监督合力