关于2022年度审计信息化运维等项目绩效自评结果

发布时间:2023-05-12 16:14信息来源: 芜湖市审计局阅读次数: 字体:【  

审计信息化运维等费用项目根据审计署、省审计厅和“金审工程”项目有关规定,结合我局审计信息化工作实际,解决审计管理系统、现场审计实施系统、经济责任审计管理系统等平台运行维护工作;项目实施主体为芜湖市审计局,项目全年预算数为30.54万元。

审计信息化运维等费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,审计信息化运维等费用项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.54万元,执行数29.81万元,完成预算的97.6%。 主要产出和效果:支付金审工程及审计项目现场服务费用为9.9万元,审计网络与信息系统安全运维费用为9.5万元,视频会商系统专线租赁费用为3.84万元,数据收集、分析、整理及上报验收费用为3.95万元,保障和维护了“审计管理系统”、“审计现场实施系统”、“联网审计数据分析系统”等应用系统的安全运行。