芜湖市审计局整体支出绩效自评工作情况总结

发布时间:2023-05-12 16:08信息来源: 芜湖市审计局阅读次数: 字体:【  

一、自评工作开展情况

我单位2022年度总体目标:(1)持续开展重大政策跟踪审计,全力保障政策落实;(2)持续深化财政审计,全力提升财政资金运行绩效;(3)深入推进经济责任审计,全力强化权力运行监督;(4)依法加强投资、外资审计,全力促进政府防范风险;(5)扎实开展资源环境审计,全力推动生态环保建设;(6)开展民生工程和专项资金审计,全力促进社会和谐发展。推动审计全覆盖,促进经济高质量发展,促进权力规范运行。

主要任务完成情况:2022年市委审计委员会安排市本级计划项目63个,实际完成63个审计项目及7个省厅授权交叉审计项目。其中市本级项目包括7大类:深化政策跟踪审计;深化财政审计;深化经济责任审计;深化民生审计;深化资源环境审计;加强国有企业和国有资金审计;加强投资、外资审计;提升审计整改质效。

我单位于2023年4月展开对单位整体绩效及项目支出绩效的自评工作。按照预算绩效管理要求,我单位根据年初预算设置的指标,结合本单位职责对 2022年度纳入部门预算的所有项目支出进行了全面的绩效自评,共包含3个项目,“审计业务经费”、“审计信息化运维等费用”、“巡前审计费用及巡中跟审费用”预算资金229.12万元,占全年预算总额的11.9%。评价结果显示除“巡前审计费用及巡中跟审费用”外所有项目均达到了预期的绩效目标。

二、部门预算支出情况

2022年度部门总体调整后预算1925.75万元,全年执行数1884.36万元,总执行率97.85%,总执行情况较好,总评分98.79分。基本支出预算1696.63万元,项目支出预算229.12万元。包含3个专项,分别是:(1)“审计业务经费”136.84万元,主要用于保障实施年度预算执行、投资、经济责任、自然资源、民生工作等审计工作发生的差旅费、委托业务费等。(2)“审计信息化运维等费用”30.54万元,主要用于2022年审计系统运维服务,通过项目实施,为审计机关间网络互连互通、经济责任审计、财政审计管理监督等提供服务支持,推进安全高效的审计信息化系统建设。(3)“巡前审计费用及巡中跟审费用”6.81万元,主要用于配合市委巡察组完成巡视巡察过程中产生的巡前审计及巡中跟审的委托业务费、抽调巡视巡察人员的差旅费支出等。

三、项目自评结果及分析

我局组织对“审计业务经费”、“审计信息化运维等费用”和“巡前审计费用及巡中跟审费用”3个项目开展项目支出绩效评价。按照要求,我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分进行设置。

“审计业务经费”自评得分为99.5分,评价结果为优,执行率100%,绩效指标完成情况较好。

“审计信息化运维等费用”自评得分为98.76分,评价结果为优,执行率97.6%,绩效指标完成情况较好。

“巡前审计费用及巡中跟审费用”自评得分为92.07分,评价结果为优,执行率30.69%,绩效指标完成情况存在较大偏差,原因是2022年市委巡查未委托市审计局开展,故本专项未发生支出,部分经费调项至审计业务经费使用。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

(一)主要问题:通过自查和自评,芜湖市审计局全年执行率达97.85%,执行结果较好。但是整体及项目仍然存在指标粗放问题,未将总体绩效目标进行细化和量化,未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。业务人员绩效管理理念薄弱,有待加强。

(二)改进措施和自评结果应用情况:

下一步我单位将加强对预算编制的管理,严格执行预算绩效管理办法,科学合理地设置预算绩效指标,积极推动绩效自评结果应用,将其作为2023年度预算编制和改进管理的重要依据,使有限的预算资金产生更大的效益,对预算目标不到位的项目进行整改落实。

进一步提高预算绩效管理意识,强化部门责任约束,牢固树立“花钱必问效,无效必问责”的责任意识,提升预算绩效管理的操作水平和思想认识;强化预算绩效评价结果运用,与预算安排相挂钩,以预算评价结果为导向,将支出进度慢、效果不明显的项目在“保重点、控一般、促统筹”的基础上予以削减;加强外部预算绩效监督力度,严格落实财政部门关于预决算公开的要求,加大预算执行情况信息公开力度,同时在完善内部预算绩效评价体系的基础上,完善绩效管理政策,探索委托第三方进行预算绩效监控和评价的机制,查缺补漏,自我完善,自我提升,进一步提高财政资金使用绩效。

五、其他需要说明的问题

附件:项目支出绩效自评汇总表

项目支出绩效自评汇总表

 

序号

项目名称

全年

预算数

全年

执行数

预算执行率

自评得分

是否有较大偏差

1

审计业务经费

130

131.57

100%

99.5

2

审计信息化运维等费用

30.54

29.81

97.6%

98.76

3

巡前审计费用及巡中跟审费用

6.81

0

0

92.07